共青团贵阳市委2017年部门预算及 “三公”经费预算信息
一、部门概况
(一)部门主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。团市委由中共贵阳市委领导,接受共青团贵州省委指导。主要工作职责是:
1、行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权,对全市性的青年社团组织进行指导和管理,指导直属单位的工作。
2、参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章,并组织实施,参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。
3、协助处理和协调与青少年利益相关的事务,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动的理论和思想教育问题,反映青少年的利益要求和意见,并提出相应的政策意见或建议。
4、组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴筑的宏伟事业,根据青年特点开展各项活动,在“两个文明”和“强市升位”的 实践中充分发挥生力军和突击队的作用。
5、制定共青团组织建设的有关政策、规划,组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作,做好对下一级团委领导班子的协管工作。
6、协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
7、做好青年统战对象的团结教育工作,维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作,加强管理和提供服务,开展对外交流和宣传工作。
8、承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
包含三个预算单位:共青团贵阳市委,财政全额拨款群团组织;贵阳市青少年宫,财政全额拨款事业单位;贵阳市青年志愿者指导中心,财政全额拨款事业单位。
(三)部门人员构成
截止2016年12月31日,我单位共有在职职工47人(其中:行政编制21人,事业编制22,工勤编制4人),退休26人。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2017年收入总计1298.35万元,其中一般公共预算收入1286.88万元;上年结转11.47万元。
2017年支出总计1298.35万元,其中一般公共预算支出1286.88万元;其他支出11.47万元,为以前年度项目资金结转,将于2017年上缴国库,
2017年一般公共预算基本支出768.98万元,明细如下:
经济分类科目 | 金额 | ||
类 | 款 | 经济分类名称 | |
** | ** | 合计 | |
301 | 工资福利支出 | 518.11 | |
01 | 基本工资 | 155.57 | |
02 | 津贴补贴 | 134.02 | |
03 | 奖金 | 165.63 | |
04 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | |
07 | 绩效工资 | 59.29 | |
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.15 | |
302 | 商品和服务支出 | 100.17 | |
01 | 办公费 | 19.30 | |
02 | 印刷费 | 2.40 | |
04 | 手续费 | 0.70 | |
05 | 水费 | 0.10 | |
06 | 电费 | 2.50 | |
07 | 邮电费 | 12.48 | |
11 | 差旅费 | 5.00 | |
13 | 维修(护)费 | 0.39 | |
16 | 培训费 | 2.00 | |
17 | 公务接待费 | 8.00 | |
26 | 劳务费 | 6.00 | |
28 | 工会经费 | 4.25 | |
31 | 公务用车运行维护费 | 13.62 | |
39 | 其他交通费用 | 23.43 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 150.70 | |
02 | 退休费 | 107.19 | |
09 | 奖励金 | 0.94 | |
11 | 住房公积金 | 42.57 | |
2、部门预算中项目支出安排情况说明2017年一般公共预算项目支出517.90万元,其中行政事业性项目支出438.90万元,市级资金下区(县)项目支出79.00万元。
2017年项目支出预算517.90万元,用于以下8个方面: 西部计划志愿者;少工委工作;培训;共青团系列活动;共青团贵阳市委十四次代表大会;公益性系列活动;物业管理及运行补助;建设生态文明青年先锋行。
3、部门预算“三公”经费情况说明
公务接待费支出预算8.00万元,比上年增加1.00万元,原因:贵阳市青年志愿者指导中心为新成立单位, 2017年初次预算1.00万元公务接待费。
公务用车运行维护费支出预算13.62万元,比上年减少0.18万元,原因:压缩共青团贵阳市委公务用车运行费8%。公务用车保有量6辆。
因公出国(境)费、公务用车购置费2017年我单位无预算。
4、政府性基金预算支出情况的说明
共青团贵阳市委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
5、其他重要事项的情况说明
(1) 机关运行经费:2017年我机关本级的机关运行经费财政拨款预算31.88万元,比 2016年预算增加2.47万元,增加8.40%,原因:2017年人员增加2名。
(2) 政府采购情况:2017年共青团贵阳市委政府采购预算总额0万元。
(3) 国有资产占有使用情况:共青团贵阳市委机关及其所属预算单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车3辆,其他用车3辆。单位无价值200 万元以上的大型设备。
(4)绩效目标设置情况:2017年共青团贵阳市委项目均实行绩效目标管理,实行绩效目标管理的预算资金为517.90万元。
二、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(八)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会的基本支出。
(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位青少年宫、贵阳市青年志愿者指导中心的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(十九)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
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共青团贵阳市委
2017年3月17日