中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度部门决算
一、中国共产主义青年团贵阳市委员会概况
(一)主要职能
1. 行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权,对全市性的青年社团组织进行指导和管理,指导直属单位的工作
2. 参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章,并组织实施,参与拟定有关青年统战工作的方针、政策
3. 协助处理和协调与青少年利益相关的事务,调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动的理论和思想教育问题,反映青少年的利益要求和意见,并提出相应的政策意见或建议。
4. 组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴筑的宏伟事业,根据青年特点开展各项活动,在“两个文明”和“强市升位”的实践中充分发挥生力军和突击队的作用。
5. 制定共青团组织建设的有关政策、规划,组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作,做好对下一级团委领导班子的协管工作。
6. 协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
7. 做好青年统战对象的团结教育工作,维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作,加强管理和提供服务,开展对外交流和宣传工作。
8. 承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
本单位(部门)内设 9 个处室,下属2 个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会部门决算包括:本级决算、所属少年宫决算。
二、中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度部门决算公开报表(见附表)
三、中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度部门决算情况说明
(一)中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度收入支出决算总体情况说明
中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度收支决算总计1,287.34万元,与2014年相比,增加85.31万元,增长7.1%。主要原因是:人员经费增加,2015年7月工资改革,单位职工工资增加。
(二)中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1,223.55万元,其中:财政拨款收入1,223.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1,122.86万元,其中:基本支出779.11万元,占69.39%;项目支出343.75万元,占30.61%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度财政拨款收支决算总计1,287.34万元。与2014年相比,增加120.44万元,增长10.32%。主要原因是:2015年增加用于教育事业的彩票公益金支出 。
(五)中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出1,090.55万元,占本年支出合计的97.12%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.44万元,增长1.15%。主要原因是:2015年7月工资改革,单位职工工资增加,工资支出增加 。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出322.09 万元,占29.53%;一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出135万元,占12.38%;一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)支出457.02万元,占41.91%;一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出176.44万元,占16.18%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1106.14万元,支出决算为1090.55万元,完成当年预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是:一般行政管理事务支出、其他群众团体事务支出数与预算相比较少。其中:
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项),当年预算为291.18万元,支出决算为322.09 万元,完成当年预算的110.62%。决算数大于预算数的主要原因是:工资改革,单位职工工资增加,工资支出增加。
(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项),当年预算为202万元,支出决算为135万元,完成当年预算的66.83%。决算数小于预算数的主要原因是:当年预算市级资金下区县(市)项目支出67万,决算支出为0,预算数与决算数存在偏差。
(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项),当年预算为412.96万元,支出决算为457.02万元,完成当年预算的110.67%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年7月工资改革,单位职工工资增加,工资支出增加。
(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项),当年预算为200万元,支出决算为176.44万元,完成当年预算的88.22%,支出决算数小于预算数的主要原因是:水电煤气经费是预估计的,预算时也无法预计准确数字 ,所以预算的数字略有偏高。
(六)中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出779.11万元,其中:人员经费719.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费59.48万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算22.93万元,比上年减少4.62万元,降低16.77%,减少原因是落实厉行节约有关规定,加强对三公经费的管理。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出21.59万元,占94.14%,比上年减少5.9万元,降低21.47%,减少原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费支出1.34万元,占5.86%,比上年增加1.28万元,增长2,066.94%,增加原因是2015年发生深圳团市委、肇庆市委、市青年企业家协会等来贵阳考察等接待费用。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行维护费21.59万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费21.59万元。主要用于公务用燃油费、过路费、车辆保险等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
(3)公务接待费1.34万元。具体是:
国内公务接待支出1.34万元,主要是接待深圳团市委李琼部长一行考察贵阳就餐费、接待团肇庆市委、市青年企业家协会、市青年电子商会代表团就餐费、接待国际青年商会香港总会半岛青年分会就餐费、接待哈尔滨青企协一行考察企业就餐费等。中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年国内公务接待5批次,76人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年政府性基金预算财政拨款本年收入133万元,本年支出32.31万元。具体支出情况如下:
其他(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金(项)支出32.31万元,主要是用于学生食堂购买空调、灶具,乡村少年宫教育培训费用 。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年中国共产主义青年团贵阳市委员会机关运行经费支出35.34万元,比2014年减少6.62万元,降低15.78%,主要原因是落实厉行节约有关规定,加强对费用的管理。
2、政府采购支出情况。
2015年中国共产主义青年团贵阳市委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,中国共产主义青年团贵阳市委员会共有车辆12辆,其中, 一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会的基本支出。
(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十九)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位青少年宫的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(二十)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
(二十一)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位青少年宫用于教育事业的彩票公益金支出。
附件:中国共产主义青年团贵阳市委员会2015年度部门决算公开报表/kindeditor/attached/file/20160809/20160809094150_866.xls